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昆明市住房保障中心2023年度部門決算

發(fā)布于:2024-09-24 08:30:02

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昆明市住房保障中心2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

(一)主要職能

貫徹落實國家、省、市住房保障以及住房制度改革的法律、法規(guī)和有關(guān)政策;擬訂住房保障以及住房制度改革相關(guān)配套政策并監(jiān)督實施。承擔(dān)全市城鎮(zhèn)中低收入住房困難家庭住房保障職責(zé),建立和完善全市住房保障體系,組織編制全市保障性住房、城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造的發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施。負責(zé)租賃型保障性住房準入、分配、運營和后續(xù)管理等工作;配合有關(guān)部門審定主城區(qū)公共租賃住房項目租金價格。負責(zé)主城區(qū)經(jīng)濟適用住房建設(shè)、銷售、回購和管理工作,負責(zé)主城區(qū)購買經(jīng)濟適用住房申請人的購房資格審核。負責(zé)指導(dǎo)市級機關(guān)、企事業(yè)單位和縣(市)區(qū)實施住房分配貨幣化補貼工作;負責(zé)住房分配貨幣化補貼人員資格審核。負責(zé)住房制度改革、住房保障信息化建設(shè)工作。負責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各縣(市)區(qū)住房保障和住房制度改革工作的開展。完成上級交辦的其他工作。

(二)2023年度重點工作任務(wù)概述

2023年,全市保障性租賃住房開工20565套(間),基本建成3597套(間),城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造開工5630套(戶),基本建成500套(戶),爭取上級補助資金4.81億元,發(fā)行保障性租賃住房及棚戶區(qū)改造項目政府專項債券3.8億元。棚戶區(qū)改造完成投資約1.80億元,保障性租賃住房完成投資約14.20億元。保障性租賃住房項目累計獲得國家開發(fā)銀行和建設(shè)銀行授信73.45億元,發(fā)放貸款45.73億元。積極統(tǒng)籌全市房源,提高公共租賃住房分配頻次,從每年分配一次調(diào)整為每季度分配一次,已分配10369套;發(fā)放租賃補貼1139戶,撥付2023年中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補助資金(租賃補貼)173萬元。積極推進保障性租賃住房分配管理工作,已分配4個項目共3527套。審核通過經(jīng)濟適用住房取得完全產(chǎn)權(quán)1.72萬戶。

二、單位基本情況

(一)機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括辦公室、政策法規(guī)科、計劃發(fā)展科、綜合業(yè)務(wù)科、信息管理科、監(jiān)督管理科。

我單位為基層預(yù)算單位,無下屬單位。

(二)決算單位構(gòu)成

昆明市住房保障中心作為二級預(yù)算單位納入昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2023年度部門決算編報范圍。

(三)單位人員和車輛的編制及實有情況

昆明市住房保障中心2023年末實有人員編制26人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制26人(含參公管理事業(yè)編制26人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員26人,非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人(離休0人,退休12人)。

年末其他人員0人。其中:一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人,政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

(詳見附件)

備注:昆明市住房保障中心部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入安排的支出,故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

昆明市住房保障中心2023年度收入合計120725.05萬元。其中:財政撥款收入120725.05萬元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00萬元(含教育收費0.00萬元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入0.00萬元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計增加67190.90萬元,增長125.51%。其中:財政撥款收入增加67190.90萬元,增長125.51%;上級補助收入增加0.00萬元,增長0.00%;事業(yè)收入增加0.00萬元,增長0.00%;經(jīng)營收入增加0.00萬元,增長0.00%;附屬單位上繳收入增加0.00萬元,增長0.00%;其他收入增加0.00萬元,增長0.00%。主要原因是2023年度新增項目昆明市公共租賃住房投資補助資金100000.00萬元;減少項目轉(zhuǎn)撥中央補助資金及中央預(yù)算內(nèi)投資27265.00萬元;公租房租金補貼項目減少439.49萬元;公租房租金支出專項經(jīng)費較上年減少5008.90萬元。

二、支出決算情況說明

昆明市住房保障中心2023年度支出合計120775.05萬元。其中:基本支出612.16萬元,占總支出的0.51%;項目支出120162.89萬元,占總支出的99.49%;上繳上級支出0.00萬元,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占總支出的0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計增加67240.90萬元,增長125.60%。其中:基本支出減少50.91萬元,下降7.68%,主要原因是退休一人,以及厲行勤儉節(jié)約;項目支出增加67291.81萬元,增長127.28%;上繳上級支出增加0.00萬元,增長0.00%;經(jīng)營支出增加0.00萬元,增長0.00%;對附屬單位補助支出增加0.00萬元,增長0.00%。主要原因是2023年度新增項目昆明市公共租賃住房投資補助資金100000.00萬元;減少項目轉(zhuǎn)撥中央補助資金及中央預(yù)算內(nèi)投資27265.00萬元;公租房租金補貼項目減少439.49萬元;公租房租金支出專項經(jīng)費較上年減少5008.90萬元。

(一)基本支出情況

2023年度用于保障昆明市住房保障中心單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出612.16萬元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出556.45萬元,占基本支出的90.90%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費55.71萬元,占基本支出的9.10%。

(二)項目支出情況

2023年度用于保障昆明市住房保障中心單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出120162.89萬元。其中:基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況:1.法律顧問專項經(jīng)費6.00萬元,用于聘請律師事務(wù)所提供法律服務(wù),按法律法規(guī)及業(yè)內(nèi)公認的專業(yè)標準和道德規(guī)范保障我市制定的政策符合相關(guān)法律法規(guī)及專業(yè)標準和道德規(guī)范,保障工作中政策的制定、執(zhí)行;2.保障性住房管理平臺運行維護專項經(jīng)費66.89萬元,用于維護保障性住房信息管理平臺系統(tǒng)硬件及應(yīng)用系統(tǒng),保障業(yè)務(wù)系統(tǒng)正常平穩(wěn)運行,有效提高工作效率;3.保障性住房檔案管理專項經(jīng)費10.00萬元,用于委托具有檔案服務(wù)資質(zhì)的第三方對昆明市黨政機關(guān)企事業(yè)單位住房補貼檔案進行整理、錄入、歸檔及保管;4.保障房社區(qū)綜合服務(wù)專項經(jīng)費20.00萬元,用于在市級統(tǒng)建保障房項目提供社區(qū)教育、醫(yī)療、文體服務(wù),推進政府基本公共服務(wù)、便民利民服務(wù)和居民支援互助服務(wù)等向公共租賃住房小區(qū)延伸;5.保障性住房分配、管理宣傳專項經(jīng)費10.00萬元,用于宣傳報道城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)、分配管理及保障性租賃住房工作進展情況,通過網(wǎng)絡(luò)、紙質(zhì)、傳播媒體的宣傳,提高市民對保障性住房信息的知曉率;6.公租房租金支出專項經(jīng)費20000.00萬元,用于執(zhí)行收支兩條線,昆明市安居集團運營管理的市級統(tǒng)建公租房項目澤惠園、子君村、青龍項目等10個項目的共用部位、公共設(shè)施維修基金、維護管理費、業(yè)務(wù)費及還本付息的支出;7.公共租賃住房租金補貼專項經(jīng)費50.00萬元,用于補貼2020年2月至2023年12月具有主城五區(qū)、三個開發(fā)(度假)區(qū)城鎮(zhèn)戶籍,通過市住房城鄉(xiāng)建設(shè)(住房保障)部門公開搖號配租的公共租賃住房,并經(jīng)民政部門認定的低保、分散供養(yǎng)特困家庭及經(jīng)退役軍人事務(wù)局認定的重點優(yōu)撫對象;8.昆明市公共租賃住房投資補助資金100000.00萬元,用于撥付昆明市安居集團2020-2023年度“三金”補助資金,提高保障性住房資源配置效率,完善住房保障制度體系,促進租賃型保障性住房專業(yè)化管理和可持續(xù)發(fā)展。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

昆明市住房保障中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出20775.05萬元,占本年支出合計的17.20%。與上年相比減少32490.91萬元,下降61.00%,主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款安排的項目2023年度較上年減少項目轉(zhuǎn)撥中央補助資金及中央預(yù)算內(nèi)投資27265.00萬元,項目公租房租金補貼減少389.49萬元,公租房租金支出專項經(jīng)費減少4740.71萬元。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)(類)支出88.15萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.43%。主要用于2023年度職工基本養(yǎng)老保險繳費。

9.衛(wèi)生健康(類)支出39.92萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.19%。主要用于2023年度職工醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助及重特病繳費。

10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出545.04萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.62%。其中:行政運行支出432.15萬元,主要用于人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費的基本支出;其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出112.89萬元,主要用于保障性住房建設(shè)、監(jiān)督、分配及后續(xù)管理等項目支出。

12.農(nóng)林水(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出20101.94萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的96.76%。主要用于轉(zhuǎn)撥公租房租金支出專項經(jīng)費20000.00萬元,轉(zhuǎn)撥公共租賃住房租金補貼專項經(jīng)費50.00萬元,以及繳納職工住房公積金支出47.14萬元及發(fā)放符合條件人員的購房補貼支出4.80萬元。

20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.50萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%。其中:因公出國(境)費支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.50萬元,決算為0.00萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%,具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元(其中:外事接待費支出決算0.00萬元),國(境)外接待費支出決算0.00萬元。其中:

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

昆明市住房保障中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.50萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%。其中:因公出國(境)費支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.50萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元,增長0.00%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00萬元,增長0.00%;公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元,增長0.00%;公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00萬元,增長0.00%;公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元,增長0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算較上年相比無變化的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

昆明市住房保障中心2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,比上年減少64.00萬元,下降100.00%,主要原因是按照《中共昆明市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于規(guī)范設(shè)置昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬事業(yè)單位的通知》(昆財建〔2023〕11號),我單位由參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位變更為公益一類事業(yè)單位,故2023年度無機關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末,昆明市住房保障中心資產(chǎn)總額40.58萬元,其中,流動資產(chǎn)6.07萬元,固定資產(chǎn)34.51萬元(凈值),對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產(chǎn)0.00萬元(凈值),其他資產(chǎn)0.00萬元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少6.16萬元,其中固定資產(chǎn)減少6.10萬元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬元;報廢報損資產(chǎn)0.00項,賬面原值0.00萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)

三、政府采購支出情況

2023年度,單位政府采購支出總額67.42萬元,其中:政府采購貨物支出0.53萬元;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務(wù)支出66.89萬元。授予中小企業(yè)合同金額66.89萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額66.89萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

備注:部門整體績效由主管局統(tǒng)一填報,故昆明市住房保障中心未填報部門整體績效。

五、其他重要事項情況說明

截至2023年12月31日,昆明市住房保障中心固定資產(chǎn)原值142.07萬元,累計折舊107.56萬元,固定資產(chǎn)凈值34.51萬元。

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費,不含非財政撥款部分。

(四)本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

對個人和家庭的補助:反映用于對個人和家庭的補助支出。

三公經(jīng)費支出:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

監(jiān)督索引號53010003401101301111

昆明市住房保障中心2023年度部門決算公開表202409180402164721

 

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